POS机管理规定(违规使用pos机的情况说明)、本站经过数据分析整理出POS机管理规定(违规使用pos机的情况说明)相关信息,仅供参考!

文献来源:网络收藏。文本版本可以编辑。欢迎下载支持。POS机使用管理规定1。为保证公司资金安全,服务客户,特制定本规定。2 .适用范围适用于公司财务部门和装有POS终端的POS机的使用和管理。3.1财务部:负责与专业银联卡收单机构办理POS机的使用,监督POS机的收款,指导POS终端收银机的操作和使用。3.2销售终端:负责POS机收款、交易撤销、退货的日常使用和管理。3.3各销售终端收银员:负责POS机的具体操作以及与财务部的对账。定义4.1 POS机:POS是英文Point of Sales的缩写,意为销售点终端。销售点终端通过网络连接到银行的主机系统。上班时,在POS机上“刷卡”,输入相关业务信息。密码等。),处理结果返回POS机,完成一笔交易,进行非现金结算。有两种类型,有线和无线,或者两者兼而有之,无线。4.2银联卡:指加入银联网络的发卡银行发行的各类人民币银行卡。1文献来源:网上收集。文本版本可以编辑。欢迎下载支持。5内容5。1销售终端的操作说明5。1.1收银员收到银联卡后,先检查卡本身是否齐全。卡片应该没有角、洞、弯曲的磁条或污点。

5.1.2卡背面的签名条上有签名吗?如果卡片背面没有签名,请在签名条上签名。5.1.3每次结算后,POS机自动退出。使用POS机时,如果POS机处于登录状态,请按照屏幕提示操作。5 . 1 . 4 POS机待机时,默认交易为消费,可以直接刷卡进行消费交易;按绿色确认键进入操作界面,按照提示操作。5.1.5消费:根据客户的消费金额,按照屏幕提示操作。注意,刷卡后,检查屏幕上显示的卡号与卡面上的卡号是否一致,然后继续操作。你必须刷卡才能做到这一点。如果卡有密码,您必须输入密码。收据打印后,须由持卡人在第一联商户存根上签字,并由商户保管,以备核对签字;第二联由持有人保管。5.1.6取消交易:交易成功后,发现金额有误,或者想取消交易,选择取消交易,按照提示操作。这个操作需要信用卡,不需要密码。第一联由持卡人签字并保管。2文献来源:网络收集。可以编辑word版本。欢迎下载支持。5.1.7退货处理:结算完成后,客户退货时,相关领导批准客户进行此交易,持卡人需要出示登记表,按照提示进行操作。该交易必须无密码刷卡。第一联由持卡人签字并保管,第二联交给持卡人。

对于第二天的退货交易,您应联系财务部,并凭退货单原件和交易购汇单向发卡行提交账户调整(退货)申请。5.1.8当日结账:收银员当日结账销售时,无线信用卡pos机会呈绿色。如果当天有POS机的收款交易,请在POS机上查看每日银联卡交易POS机终端,并打印出结账回执。每张结算收据都要上报给财务部。5.1.9 .销售终端上报当日销售日报表时,应注明POS机收条的数量和金额,并上报财务部。5.2财务部的会计处理5。2.1财务部出纳根据销售终端当天上报的POS机交易回单记账,借记“其他应收款——其他交易”——“XX店POS机存款”,贷记“主营业务收入”等科目。收到mo后

5.3.2 .销售终端的刷卡消费价格不得与现金消费价格不同,不得以任何形式将POS消费交易手续费转嫁给持卡人。5.3.3客户的银联卡账户信息和POS交易数据仅用于协助完成银联卡交易。财务部门和销售终端不得将账户信息和交易数据用于其他用途。向第三方披露账户信息和交易数据信息。5.3.4 .销售终端应妥善保管和使用POS设备和空白业务凭证,并由出纳负责。销售终端关闭或歇业后,POS机和空白业务凭证应存放在安全或有保障的地方。5.3.5除非发卡行或发卡行授权的相关人员对pos设备进行维护和更换,否则无线信用卡POS机应为绿色,其他人员不得对设备进行检查、维护、更换、移动或添加。5.3.6销售终端受理所有银联卡时,必须对所有银联卡一视同仁,不得以任何理由为难或拒绝与银联卡合法交易。6无相关文件。有7项记录。4文献来源:网络收集。Word版本可以编辑。欢迎下载支持。注:本规定自颁布之日起实施。五

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